<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        锡林郭勒盟政府信息公开网 政府信息公开 政府信息公开
        标题:锡林郭勒盟工业和信息化局所属锡林郭勒盟工业和信息化局综合保障中心2022年预算公开报告
        索引号:01165916-9/2020-00048 发文字号:
        发文机构:工业和信息化局 信息分类:预决算公开
        概述:锡林郭勒盟工业和信息化局所属锡林郭勒盟工业和信息化局综合保障中心2022年预算公开报告
        成文日期:2022-05-30 公开日期:2022-05-30 废止日期: 有效性:
        【打印】 【字体:   
        分享到:

        必发365手机版下载_365bet注册开户_线上365bet正网

        锡林郭勒盟工业和信息化局所属锡林郭勒盟工业和信息化局综合保障中心2022年预算公开报告

        2022年5月26日

        目  录

        第一部分  部门所属单位

        必发365手机版下载_365bet注册开户_线上365bet正网

        概况

        一、主要职能、职责

        二、机构设置及预算单位构成情况

        第二部分  2022部门预算安排情况说明

        一、部门预算收支总体情况说明

        二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

        三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

        四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

        第三部分  其他公开事项说明

        一、机关运行经费安排情况说明

        二、政府采购预算情况说明

        三、国有资产占有使用情况说明

        四、项目支出绩效目标情况说明

        第四部分  名词解释

        第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

        第六部分  2022年部门预算公开表

        1.部门收支总体情况表。

        2.部门收入总体情况表。

        3.部门支出总体情况表

        4.财政拨款收支总体情况表。

        5.一般公共预算支出情况表。

        6.一般公共预算基本支出情况表。

        7.一般公共预算“三公”经费支出情况表。

        8.政府性基金预算支出情况表。

        9.国有资本经营预算支出表

        10.项目支出绩效目标申报表

        11.项目绩效目标表

        12.政府采购预算明细表

         第一部分  部门概况

        一、主要职能

        (一)部门所属单位职能

        1.承担机关日常运转及后勤保障等必发365手机版下载_365bet注册开户_线上365bet正网。

        2.承担机关政务服务、政策宣传等相关必发365手机版下载_365bet注册开户_线上365bet正网。

        3.承担全盟工业和信息化领域数字统计、分析、监测等相关必发365手机版下载_365bet注册开户_线上365bet正网。

        4.协助开展全盟工业和信息化领域相关政策研究、重点课题研究等必发365手机版下载_365bet注册开户_线上365bet正网。

        5.完成盟工业和信息化局交办的其他必发365手机版下载_365bet注册开户_线上365bet正网任务。

        二、机构设置及预算单位构成情况

        (一)机构及人员基本情况

        锡林郭勒盟节能监察检测中心更名为锡林郭勒盟工业和信息化局综合保障中心,为盟工业和信息化局所属相当于正科级公益一类事业单位。

        人员基本情况核定事业编制9名。核定科级领导职数3名(1正2副)实有4

        (二)锡林郭勒盟工信局局属单位设置及人员情况

        纳入2022年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

        单位情况表                                          

        序号

        单位名称

        单位性质

        1

        锡盟工信局综合保障中心

        财政拨款的全额事业单位

         第二部分 2022年部门所属单位预算安排情况说明

        一、部门所属单位预算收支总体情况说明

        收入预算93.73万元,比2021年预算增加0万元,主要是因本年度新成立的事业单位,上年无预算安排。

        支出预算93.73万元,比2021年预算增加0万元,主要因本年度新成立的事业单位,上年无预算安排。

        (一)部门所属单位预算收入情况说明

        部门所属单位预算收入93.73万元,其中:一般公共预算拨款收入93.73万元,占比100%。

        (二)部门所属单位预算支出情况说明

        部门所属单位预算支出93.73万元,其中:基本支出93.73万元,占比100%。

        主要用于机构运转方面支出。

        二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

        (一)财政拨款规模情况

        财政拨款收支预算93.73万元,包括:一般公共预算财政拨款93.73万元,上年结转0万元。

        (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

        1社会保障和就业类8.64万元,其中机关事业单位基本养老保险缴费支出8.64万元,比上年预算数增加0万元。主要用于缴纳在职人员机关事业养老保险

        2、卫生健康 4.07万元其中事业单位医疗3.53万元,公务员医疗补助0.54万元,比上年预算数增加0万元,主要用于缴纳在职人员社会保障费。

        3、资源勘探工业信息类72.08万元,其中事业运行72.08万元,比上年预算数增加0万元,主要用于发放在职人员工资。

        4、住房保障类8.94万元,其中住房公积金6.48万元,购房补贴2.46万元,比上年预算数增加0万元,主要用于缴纳在职人员住房公积金和发放新职工住房补贴。

        三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

        我单位无政府性基金财政拨款预算

        四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

        因我中心为本年新成立的事业单位,与主管局混岗管理,因此本年无“三公”经费预算。

         第三部分  其他公开事项说明

        一、机关运行经费安排情况说明

        机关运行经费,是指各部门及所属单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

        2022年,我单位机关运行经费财政拨款预算3.97万元,比上年增加0万元。主要原因是我中心为本年新成立的事业单位其中:公务费1.54万元;工会经费1.08万元;福利费1.35万元

        二、政府采购预算情况说明

        本部门2022年度政府采购预算支出合计1.54万元,其中:政府采购货物支出0.27万元,服务类1.27万元,2021减少0万元。原因是因我中心为本年新成立的事业单位,上年无政府采购预算

        三、国有资产占有使用情况说明

        我中心无国有资产。

        四、2022年度项目支出绩效目标情况说明

        我中心本年无项目支出预算。

         第四部分  名词解释

        一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

        二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

        三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

        四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

        五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

        六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

        七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常必发365手机版下载_365bet注册开户_线上365bet正网任务而发生的人员支出和共用支出。

        八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

        九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

        十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

        十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

        十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

        第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

        本单位预算公开信息反馈和联系方式:

        联系人:任莎莎        联系电话:8285831

        第六部分  部门预算公开表

        详见附表:部门所属单位预算公开12张表以分表形式按系统要求上传。项目支出绩效目标表以总表形式上传。

         

        文件下载