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        锡林郭勒盟政府信息公开网 政府信息公开 政府信息公开
        标题:锡林郭勒盟工业和信息化局2019年度决算公开报告
        索引号:01165916-9/2020-00024 发文字号:
        发文机构:工业和信息化局 信息分类:预决算公开
        概述:锡林郭勒盟工业和信息化局2019年度决算公开报告
        成文日期:2020-09-03 公开日期:2020-09-03 废止日期: 有效性:
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          目  录 

          第一部分 部门基本情况 

          一、部门职责 

          二、机构设置 

          第二部分 2019年度部门决算情况说明 

          一、关于2019年度预算执行情况分析 

          二、关于2019年度决算情况说明 

          (一)关于收支情况总体说明 

          (二)关于2019年度收入决算情况说明 

          (三)关于2019年度支出决算情况说明 

          (四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

          (五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

          (六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

          (七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明 

          1、财政拨款三公

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        经费支出决算总体情况说明 

          2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明 

          三、预算绩效情况说明 

          (一)预算绩效管理必发365手机版下载_365bet注册开户_线上365bet正网开展情况 

          (二)部门决算中项目绩效自评结果 

          四、其他重要事项的情况说明 

          (一)机关运行经费支出情况 

          (二)政府采购支出情况 

          (三)国有资产占用情况 

          第三部分 名词解释 

          第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 

          第五部分 部门决算公开表 

          一、收入支出决算总表 

          二、收入决算表 

          三、支出决算表 

          四、财政拨款收入支出决算总表 

          五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

          六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

          七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

          八、机构运行信息表  

          第一部分 部门基本情况

          一、部门职责 

          (一)贯彻落实国家、自治区有关工业和信息化方面的法律法规政策,贯彻国家、自治区关于新型工业化发展战略和政策拟订并组织实施全盟工业和信息化发展规划,协调解决新型工业化进程中的重大问题,推进产业结构战略性调整和优化升级。 

          (二)监测分析全盟工业经济运行态势,发布相关信息,进行预测预警和信息引导,协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议。负责工业运行中煤电油运综合协调必发365手机版下载_365bet注册开户_线上365bet正网。落实自治区下达的全盟发电企业年度发电量预期调控目标和电力市场建设方案并监督实施。 

          (三)负责提出全盟工业和信息化固定资产投资规模和方向,提出中央、自治区和全盟财政性建设资金安排的建议,按规定权限审核报送属于国家、自治区投资主管部门核准的项目,备案权限内工业和信息化固定资产投资项目。指导重点区域、重点产业、重点企业的运行和协调,负责工业园区相关必发365手机版下载_365bet注册开户_线上365bet正网 

          (四)根据全盟国民经济和社会发展总体规划和产业发展政策,提出传统产业技术改造相关政策和产业结构调整建议。拟订工业和信息化年度发展计划并组织实施,落实重点行业准入制度,组织实施工业布局调整。负责工业领域的有关行业管理。依法履行盐业主管机构的行业管理职责。 

          (五)按照管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全的要求,履行安全生产责任制规定的职责。 

          (六)指导工业节能与绿色发展。拟订全盟工业能源节约资源综合利用政策及规划并组织实施。组织工业企业开展自愿性清洁生产审查必发365手机版下载_365bet注册开户_线上365bet正网。组织实施工业绿色发展重大示范项目和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用必发365手机版下载_365bet注册开户_线上365bet正网。负责工业节能监察必发365手机版下载_365bet注册开户_线上365bet正网。 

          (七)负责工业和信息技术服务业创新体系建设,推动技术创新和产学研用相结合。参与有关国家、自治区、全盟工业和信息化产业科技重大专项,推进相关科研成果产业化。指导工业行业的质量管理和品牌培育。负责电子制造业管理必发365手机版下载_365bet注册开户_线上365bet正网。 

          (八)组织协调振兴装备制造业必发365手机版下载_365bet注册开户_线上365bet正网,组织拟订技术装备发展和自主创新规划、政策,依托国家、自治区和全盟重点工程建设协调有关重大专项的实施,推进技术装备国产化,指导引进技术装备的消化创新,推动新兴产业发展。 

          (九)负责工业领域信息化必发365手机版下载_365bet注册开户_线上365bet正网。推进信息化和工业化融合发展。推进工业互联网、软件业、信息服务业发展。负责工业控制系统网络与信息安全。指导通讯网络基础设施建设。指导协调网络资源共建共享。 

          (十)负责全盟工业中小企业及非公有制工业经济发展的宏观指导。落实促进工业中小企业和非公有制工业经济发展的相关政策及措施。 

          (十一)完成盟委、行署交办的其他任务。 

          二、机构设置 

          锡盟工信局包括锡盟中小企业公共服务中心、锡盟节能监察检测中心、锡盟中小企业担保和咨询服务中心三个事业单位。机构无变动。 

          第二部分 2019年度部门决算情况说明 

          一、关于2019年度预算执行情况分析 

          (一)收入支出预算安排情况。 

          2019年部门预算收入安排802.66万元,比上年减少430.67万元。原因:一是因退休人员工资转入社保发放,减少退休人员工资预算,二是本年专项资金预算减少。 

          (二)收入支出预算执行情况。 

          本年度实际拨入预算1200.29万元,比上年减少1829.93万元。原因:一是本年专项资金减少,二是退休人员工资支出减少。 

          二、关于2019年度决算情况说明 

          (一)关于收支情况总体说明 

          部门2019年度收入总计1,497.15万元,其中:本年收入合计1,200.38万元,年初结转和结余296.78万元;支出总计1,497.15万元,其中:年末结转和结余360.91万元。与2018年度相比,收入总计减少1,816.28万元,下降54.82%;支出总计减少1,816.28万元,下降54.82%。主要原因:一是本年专项资金减少,二是退休人员工资减少。 

          (二)关于2019年度收入决算情况说明 

          本部门2019年度收入合计1,200.38万元,其中:财政拨款收入1,200.29万元,占100%;其他收入0.08万元,占0%。 

          (三)关于2019年度支出决算情况说明 

          本部门2019年度支出合计1,136.25万元,其中:基本支出952.06万元,占83.8%;项目支出184.19万元,占16.2%。 

          (四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

          本部门2019年度财政拨款收入总计1,495.15万元,其中:年初结转和结余294.86万元;支出总计1,495.15万元,其中:年末结转和结余358.9万元。与2018年度相比,收入减少1,816.35万元,下降54.8%;支出减少1,816.35万元,下降54.8%。主要原因:一是本年专项资金减少,二是退休人员工资减少 

          (五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

          本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计1,136.25万元,其中:基本支出952.06万元,占83.8%;项目支出184.19万元,占16.2%。 

          (六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

          本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出952.06万元,其中:人员经费866.22万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等,较上年增加21.43万元,主要原因是:增加了离休人员抚恤金;公用经费85.83万元,主要包括:办公费、印刷费、差旅费、公务用车运行维护费、手续费、其他交通费用等,较上年增加59.28万元,主要原因是当年下乡调研检查必发365手机版下载_365bet注册开户_线上365bet正网量增加,加大了公用经费支出,使用历年累计结余公用经费弥补当年机关运行费。 

          (七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明 

          1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明 

          本部门2019年度财政拨款三公经费预算为12万元,支出决算为26.35万元,完成预算的219.6%,其中:因公出国(境)费预算为1.5万元,支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护费预算为6.5万元,支出决算为23.23万元,完成预算的357.4%;公务接待费预算为4万元,支出决算为3.13万元,完成预算的78.3%。2019年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:一是我局共有公务用车4辆,由于均购买年限较长,下乡调研使用频率较高,导致车辆维修保养成本不断加大;二是根据中央八项规定,缩减公务接待支出费用。 

          2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明 

          本部门2019年度财政拨款三公经费支出26.35万元,公务用车购置及运行维护费支出23.23万元,占88.2%;公务接待费支出3.13万元,占11.9%。具体情况如下: 

          公务用车购置及运行维护费支出23.23万元。其中:公务用车运行维护费支出23.23万元,用于公务用车运行维护修理费,车均运维费4.65万元,较上年增加3.31万元,主要原因是均购买年限较长,下乡调研使用频率较高,导致车辆维修保养成本不断加大。财政拨款开支的公务用车保有量为5辆。 

          公务接待费支出3.13万元。其中:国内公务接待费3.13万元,接待19批次,共接待70人次。主要用于与业务相关部门公务往来接待。较上年减少0.91万元,主要原因是中央八项规定,缩减公务接待支付费用。 

          三、预算绩效情况说明 

          (一)预算绩效管理必发365手机版下载_365bet注册开户_线上365bet正网开展情况 

          按照盟财政局预算绩效管理要求,我局对《工业项目前期费》《老干部活动经费》《助保贷管理资金》《安全检查执法经费》4个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评4项,涉及资金70万元 

          (二)部门决算中项目绩效自评结果 

          1、工业项目前期费:主要用于赴有关地区就推进重点项目进行汇报协调和专项调研等。项目资金预算25万元,已完成绩效目标任务,项目绩效自评81分。 

          2、安全检查执法经费:主要用于开展了日常节能、民爆、通信监察必发365手机版下载_365bet注册开户_线上365bet正网。项目资金预算10万元,已完成绩效目标任务,项目绩效自评82分。   

          3、老干部活动经费:主要用于老干部慰问金、医疗陪护差旅费和报刊费,项目资金预算5万元,截至2019年11月已使用1.51万元。由于资金性质无法提前完成绩效目标任务,项目绩效自评67分。                                 

          4、“助保贷”管理资金:主要用于聘用人员劳务费及缴纳“五险一金”,同时开展融资需求调查项目必发365手机版下载_365bet注册开户_线上365bet正网。资金预算30万元,已完成绩效目标任务,项目绩效自评85.3分。  

          四、其他重要事项的情况说明 

          (一)机关运行经费支出情况 

          本部门2019年度机关运行经费支出85.83万元,比2018年增加59.28万元,增长223.2%。主要原因是:由于当年下乡调研检查必发365手机版下载_365bet注册开户_线上365bet正网量增加,加大了公用经费支出,使用历年累计结余公用经费弥补当年机关运行费。其中办公费10.78万元,比上年增加10.78万元;印刷费0.69万元,比上年增加0.69万元;手续费0.22万元,比上年增加0.09万元;邮电费2.46万元,比上年增加2.46万元;差旅费9.67万元,比上年增加9.67万元;维护费0.3万元,比上年增加0.3万元;培训费0.19万元,比上年增加0.19万元;公务接待费0.41万元,比上年增加0.41万元;委托业务费2.4万元,比上年增加2.4万元;工会经费6.98万元,比上年增加6.98万元;福利费8.79万元,比上年增加8.79万元;公务用车运行维护费18.73万元,比上年增加18.73万元;其他交通费用23.63万元,比上年减少0.57万元;税金及附加费用0.4万元,比上年增加0.4万元;其他商品服务支出0.19万元,比上年增加0.19万元。 

          (二)政府采购支出情况 

          本部门2019年度政府采购支出合计13.84万元,其中:政府采购货物支出2.25万元,比2018年减少42.81万元,降低95%,主要原因是:2018年购置了办公设备,2019年无此业务支出;政府采购服务支出11.59万元,比2018年增加11.59万元,增长100%,主要原因是:2018年无政府采购服务支出。授予中小企业合同金额29.06万元,占政府采购支出总额的100%。其中:授予小微企业合同金额29.06万元,占政府采购支出总额的100%。 

          (三)国有资产占用情况 

          截至2019年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0主要领导干部用车0辆;机要通信用车2辆,主要用于:日常办理公务、下乡调研等;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车3辆,其中两辆公务用车分别为锡盟发改委、锡盟能源局使用,因客观原因,暂未办理资产调拨手续,另一辆为我局二级事业单位公务用车,主要用于日常出差、调研使用。单位价值50万元以上通用设备1台(套),主要是我局公务用车1辆,用于日常办理公务、出差调研使用,比2018年增加(减少)0台,主要原因是2019年未增加或减少50万元以上的通用设备;单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2018年增加(减少)0台(套),主要是我局无单位价值100万元以上的专用设备。 

          (四)政府性基金预算财政拨款收入情况 

          我单位无政府性基金预算财政拨款收入。 

          第三部分 名词解释 

          (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

          (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。 

          (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

          (四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。 

          (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度累积的事业基金(当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。 

          (六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。 

          (七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。 

          (八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。 

          (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常必发365手机版下载_365bet注册开户_线上365bet正网任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。 

          (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 

          (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

          (十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

          (十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。 

          (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

          (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。 

          (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。 

          (十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 

          第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 

          本单位决算公开信息反馈和联系方式: 

          联系人:任莎莎    联系电话:0479-8285831 

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